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(GRAVADO) Curso Intensivo de ICMS
01/06/2023-06/06/2023
Evento Navegação
Valor diferenciado para associados Sindicontábil Região Centro e Assinantes Lefisc!
Objetivo do curso:
Data: Gravado
Horário: Gravado
Carga horária: 16h
Ministrante: Equipe LEFISC
Conteúdo Programático:
1. CONCEITOS BÁSICOS
1.1. Contribuinte
1.2. Mercadoria
1.3. Incidência
1.4. Fato Gerador
1.5. Diferimento total e parcial
1.5.1 Diferimento total sem substituição tributaria
1.5.2 Diferimento total com substituição tributária
1.5.3 Diferimento parcial
1.6. Benefícios Fiscais
1.6.1. Isenção do ICMS em operações e prestações
1.6.2. Não Incidência
1.6.3. Suspensão
2. DÉBITO DO IMPOSTO PRÓPRIO
2.1. Base de Cálculo
2.1.1. Valores que Integram
2.1.2. Valores que não integram
2.1.3. Possibilidade de redução
2.1.3.1. Condições para aplicar a redução
3. ALÍQUOTAS DO ICMS
3.1. Alíquotas internas
3.2. Alíquotas interestaduais
3.3. Aplicabilidade da alíquota de 4%
4. CRÉDITOS FISCAIS ADMITIDOS
4.1. Crédito assegurado
4.2. Entrada de energia elétrica
4.3. Serviços de comunicação
4.4. Materiais auxiliares
4.5. Crédito Presumido
4.6. Crédito sobre aquisição de imobilizado
4.7. Crédito ICMS nas aquisições de optantes pelo Simples Nacional
5. VEDAÇÕES AO CRÉDITO FISCAL
5.1. Saídas isentas e não-tributadas
5.2. Manutenção do Crédito Fiscal
5.3. Não estorno do Crédito Fiscal
6. APURAÇÃO DO IMPOSTO
6.1. Empresa Modalidade Geral
6.2. Optante pelo Simples Nacional
7. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
7.1. Conceito e Responsabilidade
7.2. Mercadorias Sujeitas a Substituição Tributária
7.3. Cálculo do ICMS Substituição Tributária
7.3.1. MVA – Margem de Valor Agregado
7.3.2. Base de Cálculo da Substituição Tributária
7.4. Devolução de Mercadorias Sujeitas a Substituição Tributária
7.5. Hipóteses de Restituição
8. AMPARA/RS – FUNDO DE PROTEÇÃO E AMPARO SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – APLICABILIDADE
8.1. Conceito e Responsabilidade
8.2. Mercadorias Sujeitos ao AMPARA/RS
8.3. Base de Cálculo
9. ENTRADAS INTERESTADUAIS E DE IMPORTAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DE CONTRIBUINTE
9.1. Antecipação Tributária sem encerramento da tributação
9.2. Diferencial de Alíquotas – (uso/consumo/ativo)
9.3. Antecipação Tributária com encerramento da tributação
10. SAÍDAS INTERESTADUAIS PARA NÃO CONTRIBUINTES
11. RECOLHIMENTO DO ICMS
11.1. Prazos
11.2. Códigos
11.3. Pagamentos Antecipados
12. CONSIDERAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS
12.1. Documentos Fiscais para Circulação de Mercadorias
12.1.1 NF-e – Nota Fiscal Eletrônica
12.1.2. NFC-e – Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
12.1.3. NF-3e – Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica
12.1.4. Dados para preenchimento da Nota Fiscal Eletrônica
12.2. Documentos Fiscais para Prestação de Serviços de Transporte
12.2.1. CT-e – Conhecimento de Transporte Eletrônico
12.2.2. MDF-e – Manifesto de Documentos Fiscais
12.2.3. CT-e OS – Conhecimento de Transporte Eletrônico – Outros Serviços
12.2.4. BP-e – Bilhete de Passagem Eletrônico
13. OBRIGAÇÕES E DECLARAÇÕES
13.1. DeSTDA – Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquotas e Antecipação
13.2. GIA Mensal
13.3. SPED FISCAL – ICMS/IPI
Os cursos são EAD e a gravação fica disponível para acesso durante 10 dias!
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